Deskripsi pekerjaan
Internal Control bertanggung jawab menjaga semua unit kerja bekerja sesuai dengan regulasi yang ada
Tanggung jawab: Melaksanakan rencana audit internal tahunan dan pemeriksaan khusus berdasarkan penugasan manajemen; Melakukan penilaian atas efektivitas dan efisiensi pengelolaan budget pada seluruh fungsi, termasuk keuangan, akuntansi, SDM, TI, dan operasional cabang; Menyampaikan saran dan rekomendasi objektif kepada pihak terkait berdasarkan hasil audit untuk perbaikan kinerja dan pengendalian; Menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit kepada pejabat berwenang sesuai dengan standar pelaporan internal; Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sampai dinyatakan selesai; Menyusun audit checklist, melakuan tinjauan dokumen, dan mengumpulkan informasi awal terkait auditee; Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung temuan audit; Menjalankan tugas audit dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan kerahasiaan sesuai standar profesi audit.
Kualifikasi: Pendidikan minimal S1 jurusan Ekonomi Akuntansi, Manajemen, Keuangan (memiliki sertifikat Auditor CIA atau QIA menjadi nilai tambah); Memiliki pengalaman minimal 2 – 3 tahun sebagai Internal Control, Internal Audit atau Kepatuhan di industri perbankan; Menguasai regulasi perbankan yang ditetapkan, Metodologi Audit, Manajemen Resiko serta kemampuan mengevaluasi desain dan keefektifan sistem pengendaluan internal bank; Memiliki kemampuan analisa yang kuat, ketelitian serta pemecahan masalah ( problem solving ); Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyusun laporan serta berkoordinasi dengan divisi lain.
Tanggung jawab
- Melaksanakan rencana audit internal tahunan dan pemeriksaan khusus berdasarkan penugasan manajemen
- Melakukan penilaian atas efektivitas dan efisiensi pengelolaan budget pada seluruh fungsi, termasuk keuangan, akuntansi, SDM, TI, dan operasional cabang
- Menyampaikan saran dan rekomendasi objektif kepada pihak terkait berdasarkan hasil audit untuk perbaikan kinerja dan pengendalian
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit kepada pejabat berwenang sesuai dengan standar pelaporan internal
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sampai dinyatakan selesai
- Menyusun audit checklist, melakuan tinjauan dokumen, dan mengumpulkan informasi awal terkait auditee
- Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung temuan audit
- Menjalankan tugas audit dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan kerahasiaan sesuai standar profesi audit
Kualifikasi
- Pendidikan minimal S1 jurusan Ekonomi Akuntansi, Manajemen, Keuangan (memiliki sertifikat Auditor CIA atau QIA menjadi nilai tambah)
- Memiliki pengalaman minimal 2 – 3 tahun sebagai Internal Control, Internal Audit atau Kepatuhan di industri perbankan
- Menguasai regulasi perbankan yang ditetapkan, Metodologi Audit, Manajemen Resiko serta kemampuan mengevaluasi desain dan keefektifan sistem pengendaluan internal bank
- Memiliki kemampuan analisa yang kuat, ketelitian serta pemecahan masalah ( problem solving )
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyusun laporan serta berkoordinasi dengan divisi lain
Informasi lowongan
- Tipe pekerjaan
- Full-time
- Gaji
- Negosiasi